Faktúra 01/00421/14

Faktúra doručená:20.11.2014
Číslo objednávky:12.11.2014 tel.
Číslo zmluvy:RZ01.04.2014

Dodávateľ
AG FOODS SK s.r.o.
Moyzesova 10
902 01 Pezinok
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
sirupy
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 969,78 EUR