Faktúra 01/00154/15

Faktúra doručená:18.6.2015
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov
IČO:35760532
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné šk
Názov položky
vodné šk
stočné šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,72 EUR