Faktúra 01/00417/15
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
oprava závad na elektroinšt. šport. hala, škols. jed. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 915,00 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
oprava závad na elektroinšt. šport. hala, škols. jed. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 915,00 EUR |