Faktúra 01/00045/16

Faktúra doručená:24.2.2016
Číslo zmluvy:BA 271/5-591/2016

Dodávateľ
Veliteľstvo síl výcviku a pod. OS SR Trenčín
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín
IČO:30845572
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
refund. nákladov za prenájom sály
Názov položky
náklady za prenájom sály/fa 24/16 energia
teplo za prenájom sály
voda prenájom sály
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,12 EUR