Faktúra 01/00373/17

Faktúra doručená:31.10.2017
Číslo objednávky:1700099

Dodávateľ
ELINO, s.r.o.
Nám.sv.Anny 16
911 01 Trenčín
IČO:36300829
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
elektroinštalačný materiál
Názov položky
elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 829,97 EUR