Faktúra SJ/00226/18

Faktúra doručená:21.5.2018
Číslo objednávky:09.05.2018 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
COOP TRENPEK s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vianočka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,52 EUR