Faktúra 01/00305/18
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| doúčt. plyn šport hala | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 91,56 EUR | ||||||||||||||