Faktúra 01/00337/18

Faktúra doručená:26.10.2018
Číslo objednávky:1800081

Dodávateľ
OWO, s.r.o.
Bajkalská 29/E
821 01 Bratislava
IČO:36842559
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
volejbalové lopty
Názov položky
volejbalové lopty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 344,03 EUR