Faktúra SJ/00417/18

Faktúra doručená:02.11.2018
Číslo objednávky:22.10.2018 tel.
Číslo zmluvy:RZ 27.02.2017

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Moyzesova 10
90201 Pezinok
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čaje
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 237,54 EUR