Faktúra SJ/00086/19

Faktúra doručená:27.2.2019
Číslo objednávky:22.02.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 08.02.2017

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kuracie mäso
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 340,12 EUR