Faktúra SJ/00091/19

Faktúra doručená:19.2.2019
Číslo objednávky:18.02.2019 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
T-613
Veľkonecpalská 93
971 01 Necpaly - Prievidza III
IČO:36347973
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vanil.krém
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,12 EUR