Faktúra 01/00068/19

Faktúra doručená:28.2.2019
Číslo objednávky:1900020

Dodávateľ
Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6
Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie A bud.
Názov položky
prečistenie kanalizácie A bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 388,12 EUR