Faktúra 01/00075/19

Faktúra doručená:11.3.2019
Číslo zmluvy:ZoD1.8.2017

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šk
Názov položky
čistenie prádla šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,60 EUR