Faktúra 01/00077/19
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie telekomun. služieb šk + šj 2/19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,77 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie telekomun. služieb šk + šj 2/19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,77 EUR |