Faktúra 01/00167/19

Faktúra doručená:30.5.2019
Číslo objednávky:1900040

Dodávateľ
Renot.SK
Cintorínska 1377/8
01001 Žilina 1
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tonery šk
Názov položky
tonery šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,48 EUR