Faktúra 01/00183/19

Faktúra doručená:07.6.2019

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtov. telekomunik. služ. p. riad. 5/19
Názov položky
vyúčtov. telekomunik. služieb 5/19 p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,77 EUR