Faktúra 01/00435/19

Faktúra doručená:12.12.2019
Číslo zmluvy:6117557.10

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtov. telekomunik. služ. 11/19 škols. jed.
Názov položky
vyúčt. telekomunik. služ.11/19 škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,52 EUR