Faktúra 01/00165/20
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie telekomun. služieb šk + šj 5/20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,40 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtovanie telekomun. služieb šk + šj 5/20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,40 EUR |