Faktúra SJ/00155/20

Faktúra doručená:18.9.2020
Číslo objednávky:14.09.2020tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
cereálne tyčinky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 342,00 EUR