Faktúra SJ/00158/20

Faktúra doručená:24.9.2020
Číslo objednávky:23.09.2020 tel.
Číslo zmluvy:RZ31.01.2020

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 215,00 EUR