Faktúra 01/00293/20

Faktúra doručená:30.9.2020
Číslo zmluvy:Z522020

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plyn škola 9/20
Názov položky
vyúčtovanie plynu škola 9/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 337,96 EUR