Faktúra 01/00310/20
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
telekomun. služby ško + škols. jed. 9/20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,11 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
telekomun. služby ško + škols. jed. 9/20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,11 EUR |