Faktúra 01/00040/21

Faktúra doručená:17.2.2021
Číslo zmluvy:Z522021

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu 1/21 škola
Názov položky
vyúčtovanie plynu škola 1/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 839,14 EUR