Faktúra 01/00240/21

Faktúra doručená:26.8.2021
Číslo objednávky:2100053

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 244,92 EUR