Faktúra 01/00313/21

Faktúra doručená:29.10.2021
Číslo zmluvy:28.10.2002 +dod

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží ško + šj 10/21
Názov položky
prenájom rohoží ško 10/21
prenájom rohoží šj 10/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,28 EUR