Faktúra SJ/00306/21

Faktúra doručená:22.11.2021
Číslo objednávky:telef.15.11.2021
Číslo zmluvy:RZ 1.2.2021

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kapusta, pomaranče
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,22 EUR