Faktúra SJ/00320/21

Faktúra doručená:24.11.2021
Číslo objednávky:telef 10.11.2021

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
chlieb, veka, vianočka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,41 EUR