Faktúra 01/00350/21

Faktúra doručená:23.11.2021
Číslo objednávky:2100069

Dodávateľ
SBA, s.r.o
Horna Suca 1059
91333 Horná Súča
IČO:34149619
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava skriniekv kab.A 202
Názov položky
oprava skriniek v kab. A 202
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 516,68 EUR