Faktúra SJ/00328/21

Faktúra doručená:29.11.2021
Číslo objednávky:telef25.11.21
Číslo zmluvy:RZ1.2.2021

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
grep, citrón, karfiol,mrkva, petržlen
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,70 EUR