Faktúra 01/00403/21

Faktúra doručená:21.12.2021
Číslo objednávky:2100087

Dodávateľ
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO:36227901
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby ško
Názov položky
čistiace potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,20 EUR