Faktúra 01/00410/21

Faktúra doručená:27.12.2021
Číslo objednávky:2100094

Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Odborné prehliadky plyn. a tlakových zariadení + servis kotlov ško + šj
Názov položky
odborné prehliadky plyn a tlak. zariadení + kotlov ško
odbor. prehliadky plyn . a tlak. zariad. + kotlov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 152,00 EUR