Faktúra 01/00412/21

Faktúra doručená:29.12.2021
Číslo objednávky:2100067

Dodávateľ
ROLLOS s.r.o.
Mníchova Lehota 167
913 21 Mníchova Lehota
IČO:46687980
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava žalúzií A 317
Názov položky
oprava žalúzií A317
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,59 EUR