Faktúra SJ/00033/22

Faktúra doručená:24.1.2022
Číslo objednávky:19.01.2022 tel.
Číslo zmluvy:RZ 08.02.2021

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kuracie vykostené stehná
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,50 EUR