Faktúra SJ/00028/22

Faktúra doručená:20.1.2022
Číslo objednávky:10.01.2022 TEL.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
chlieb a pek.výrobky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,00 EUR