Faktúra SJ/00068/22

Faktúra doručená:09.2.2022
Číslo objednávky:07.02.2022 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
maxi nuta,tyčinky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,48 EUR