Faktúra 01/00013/22

Faktúra doručená:01.2.2022
Číslo zmluvy:Z28.10.2002 + dod

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží ško+ šj 1/22
Názov položky
prenájom rohoží ško 1/22
prenájom rohoží šj 1/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,28 EUR