Faktúra 01/00037/22

Faktúra doručená:16.2.2022
Číslo objednávky:2200010

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízia hasiacich prístrojov ško+ šj
Názov položky
revízie hasiacich prístrojov ško
revízie hasiacich prístrojov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 213,00 EUR