Faktúra 01/00044/22

Faktúra doručená:28.2.2022
Číslo objednávky:2200012

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava hasiacich prístrojov ško + šj
Názov položky
oprava hasiacich prístrojov ško
oprava hasiacich prístrojov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 606,60 EUR