Faktúra SJ/00163/22

Faktúra doručená:07.4.2022
Číslo objednávky:06.04.2022 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
maxi nuta tyčinka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 239,40 EUR