Faktúra 01/00075/22

Faktúra doručená:25.3.2022
Číslo objednávky:2200019

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Toner
Názov položky
toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,20 EUR