Faktúra 01/00091/22

Faktúra doručená:06.4.2022
Číslo objednávky:2200022

Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie kanalizácie A bud./havária
Názov položky
čistenie kanalizácie A bud.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 188,38 EUR