Faktúra 01/00111/22

Faktúra doručená:20.4.2022
Číslo objednávky:2200026

Dodávateľ
Consul, s.r.o.
A. Kmeťa 526/37
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:36337994
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby ško
Názov položky
čistiace potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,76 EUR