Faktúra 01/00113/22

Faktúra doručená:21.4.2022
Číslo objednávky:ŠJ2200002

Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
911 08 Trenčín
IČO:36842320
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby šj
Názov položky
čistiace potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,10 EUR