Faktúra 01/00119/22

Faktúra doručená:29.4.2022
Číslo objednávky:2200025

Dodávateľ
MY DVA Slovakia, s.r.o
Polianky 17
84101 Bratislava
IČO:35937548
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
stoly 5ks + prísl. A118
Názov položky
stoly + prísl. A118
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 665,12 EUR