Faktúra 01/00144/22

Faktúra doručená:10.5.2022
Číslo objednávky:telef 29.4.2022

Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
havária - prečistenie kanalizácie B bud
Názov položky
havária - prečistenie kanalizácie B bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,38 EUR