Faktúra 01/00131/22

Faktúra doručená:05.5.2022
Číslo objednávky:ŠJ2200004

Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
911 08 Trenčín
IČO:36842320
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál šj
Názov položky
čistiaci materiál šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,20 EUR