Faktúra SJ/00227/22

Faktúra doručená:16.5.2022
Číslo objednávky:02.05.2022 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
PRIMKA s.r.o
Tovární 543
687 71 Bojkovice
IČO:26957191
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pekárske výrobky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,84 EUR