Faktúra SJ/00263/22

Faktúra doručená:08.6.2022
Číslo objednávky:03.06.2022tel.
Číslo zmluvy:RZ 01.05.2022

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
morčacie prsia
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 292,52 EUR