Faktúra SJ/00264/22

Faktúra doručená:08.6.2022
Číslo objednávky:08.06.2022 tel.
Číslo zmluvy:RZ 01.02.2022

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,64 EUR