Faktúra 01/00152/22

Faktúra doručená:26.5.2022
Číslo objednávky:2200030

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Toner ško
Názov položky
Toner ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,32 EUR